GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG
OIB 65690492826 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202610.218 €
Stavke26
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 2.800 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 813 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 668 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 262 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 183 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 169 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 160 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 107 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 97 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 85 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 73 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 64 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 56 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 39 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 26 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 19 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 14 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 10 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 8 € | 55 |
| 28. 7. 2026. | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A024109K410901 | 4221 | 720 € | 4221 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 622 € | 3292 |
| 23. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026. | A024109A410901 | 3291 | 838 € | 3291 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202 | A024109A410901 | 3212 | 1.923 € | 3212 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ŠIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3111 | 293 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA ŠIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 48 € | 55 |
| 6. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 120 € | 3237 |