Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG

OIB 65690492826 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, kolovoz 20265.087 €
Stavke21

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 65690492826, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234813 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221668 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213262 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224183 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211169 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231160 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239107 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323697 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323885 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329973 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323764 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322556 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343139 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323326 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329319 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343314 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329410 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134348 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.196 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812384 €3812
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A4109013212654 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.