Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB

OIB 68776176875 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026348.964 €
Stavke150

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 68776176875, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323646 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323735 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322534 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343120 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323310 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329310 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134336 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134346 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132942 €55
15. 6. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A410901322218.229 €3222
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.978 €3212
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A41090132911.106 €3291
29. 5. 2026.PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142213.000 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234671 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221551 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213216 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013224151 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211139 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231132 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323989 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323682 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323870 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323753 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329952 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322546 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343132 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323322 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329316 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343312 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132948 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134346 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132123.029 €3212
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A410901322224.919 €3222
14. 4. 2026.04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A410901322224.919 €3222
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132123.100 €3212
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234671 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221551 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013213216 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013224151 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013211139 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013231132 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323989 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323682 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323870 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323753 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329952 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322546 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343132 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323322 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329316 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.