Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA PRIMALJE

OIB 69095062745 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, veljača 202621.248 €
Stavke82

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 69095062745, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013234475 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013221390 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013213153 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013222144 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234143 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221118 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013224107 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901321199 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323194 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323963 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323658 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323850 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901321346 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323737 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901329937 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901322533 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322432 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901321130 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323128 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901343123 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323919 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323617 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323315 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323815 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901329311 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323711 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329911 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322510 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A41090134338 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134317 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A41090132946 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132335 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A41090134344 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134333 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132933 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132942 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134341 €55
23. 2. 2026.SUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26.A024109T410902323799 €3237
17. 2. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26.A024109A4109013291832 €3291
13. 2. 2026.2/2026.SMJEŠTAJ I PREHR.UČENIKAA024109A41090132228.028 €3222
11. 2. 2026.PRIJEVOZ ZA 01/2026.A024109A41090132121.854 €3212
6. 2. 2026.I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJA024109A4109013232900 €3232
6. 2. 2026.TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA024109A4109013232300 €3232
5. 2. 2026.ENERGIJA PROSINAC 2025.A024109A41090132233.450 €3223
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013234475 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013221390 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013213153 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013222144 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013234143 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013221118 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.