Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA

OIB 69780757045 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, kolovoz 20267.909 €
Stavke21

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 69780757045, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.260 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132211.036 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213406 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224284 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211262 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231249 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239167 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236151 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238132 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299114 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323799 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322587 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343160 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323341 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329330 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343322 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329415 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343412 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.657 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812531 €3812
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132121.294 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.