Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA

OIB 69780757045 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine612.163 €
Stavke701

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 69780757045, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901329998 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901323798 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901322586 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343160 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901323340 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901329329 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343322 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901329415 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343412 €55
3. 2. 2026.REF. ZA SANACIJU PODNE OBLOGA- NAKON POPLAVEA024109K41090132325.472 €3232
30. 1. 2026.SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.A024109T4109023237150 €3237
23. 1. 2026.IZRADA PROCJENE I PLANA SIGURN U ŠKOLAMAA024109A41090132391.500 €3239
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25A024109A41090132911.396 €3291
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132122.816 €3212
23. 12. 2025.ENERGIJA 11/2025.A024109A41090132239.000 €3223
22. 12. 2025.SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGEA024109A4109013234700 €3234
22. 12. 2025.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237171 €3237
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132341.244 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132211.023 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213403 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224279 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211254 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231249 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239165 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236150 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238136 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323799 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329992 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322591 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343159 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323344 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329334 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343321 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329413 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090134348 €55
11. 12. 2025.PRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132122.849 €3212
8. 12. 2025.ENERGIJA, LISTOPAD 2025.A024109A41090132237.100 €3223
26. 11. 2025.SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25A024109T4109023237149 €3237
25. 11. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A024109A41090132911.396 €3291
12. 11. 2025.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10.2025.A024109A41090132122.798 €3212
3. 11. 2025.ENERGIJA 09/2025.A024109A41090132232.850 €3223
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A41090132341.249 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A41090132211.026 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013213402 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013224281 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013211260 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013231246 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013239165 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013236152 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013238130 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.