Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GIMNAZIJA SESVETE

OIB 69909107858 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine710.655 €
Stavke776

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 69909107858, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A41090132239.100 €3223
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.167 €3212
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26A024109A4109073111258 €55
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠKOLA I ZAJ. 4/26A024109A410907313243 €55
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322312.000 €3223
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132122.309 €3212
14. 4. 2026.03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A4109073111258 €55
14. 4. 2026.03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907313243 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA024109A4109023721340 €3721
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234928 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221762 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213299 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224209 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211193 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231183 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239123 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236113 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323897 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323773 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329972 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322564 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343145 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323330 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329322 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343316 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329411 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134349 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A41090132911.536 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237127 €3237
26. 3. 2026.REF. ZA STRUČNI NADZOR NAD HIDROIZOLAC.A024109K41090132323.000 €3232
20. 3. 2026.OBUKA PRVA POMOĆ-REFUNDACIJAA024109A410902329993 €3299
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132923.988 €3292
13. 3. 2026.02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A4109073111258 €55
13. 3. 2026.02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A410907313243 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.633 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A410901322313.350 €3223
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234928 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221762 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213299 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224209 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211193 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231183 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239123 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236113 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323897 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323773 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329972 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322564 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343145 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323330 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.