Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE

OIB 83456348759 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026349.023 €
Stavke207

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 83456348759, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A12091337221.199 €3722
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.466 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132211.204 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222645 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213472 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224330 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211305 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231289 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239194 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236176 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238153 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299132 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013237115 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013225101 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343170 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323347 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329334 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343326 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329417 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343414 €55
14. 8. 2026.REF ZA CATERING,ZAG SMOTRA 23.5.2026.A024109A41090232994.350 €3299
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.915 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812614 €3812
14. 8. 2026.REF ZA CATERING,STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAG, 29.4.2026,ETNOGRAFSKI MUZEJA024109A4109023299250 €3299
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132125.172 €3212
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331119.022 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331321.489 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033212223 €55
31. 7. 2026.REF.MANIFESTACIJA DOJDI OSMAŠA024109A41090232992.590 €3299
30. 7. 2026.USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132325.400 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132341.466 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090132211.204 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013222645 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213472 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224330 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211305 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231289 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239194 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236176 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013238153 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013299132 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013237115 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013225101 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343170 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323347 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329334 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343326 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329417 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343414 €55
29. 7. 2026.ENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132237.391 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.