Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE

OIB 83456348759 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202635.992 €
Stavke26

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 83456348759, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142213.000 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132341.396 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132211.147 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013222565 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213449 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013224314 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211290 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231275 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013239184 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013236170 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013238146 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013237110 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013299109 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322597 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343167 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323345 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329333 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343324 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329417 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343413 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237179 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A410901322311.700 €3223
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331118.983 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331321.482 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212223 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.975 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.