GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA
OIB 84398178962 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 2026136.136 €
Stavke24
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 6. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 2.202 € | 24922-24-2026 |
| 25. 6. 2026. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 11.200 € | 24922-32-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI K. | A022124A212401 | 3111 | 4.245 € | 24922-24-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI P. | A022124A212401 | 3111 | 3.195 € | 24922-27-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI K. | A022124A212401 | 3433 | 1.932 € | 24922-24-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI K. | A022124A212401 | 3296 | 1.850 € | 24922-24-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI P. | A022124A212401 | 3433 | 1.766 € | 24922-27-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.514 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.414 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI P. | A022124A212401 | 3296 | 1.250 € | 24922-27-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 802 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI K. | A022124A212401 | 3132 | 710 € | 24922-24-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 656 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI P. | A022124A212401 | 3132 | 538 € | 24922-27-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3237 | 465 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 218 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3295 | 210 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3294 | 199 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 187 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 154 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 32 € | 24922-28-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3111 | 84.566 € | 24922-29-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3132 | 13.632 € | 24922-29-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 3.200 € | 24922-29-2026 |