GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA
OIB 84398178962 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20261.019.882 €
Stavke164
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 802 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI K. | A022124A212401 | 3132 | 710 € | 24922-24-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 656 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | ISPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI P. | A022124A212401 | 3132 | 538 € | 24922-27-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3237 | 465 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 218 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3295 | 210 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3294 | 199 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 187 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 154 € | 24922-28-2026 |
| 15. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 32 € | 24922-28-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3111 | 84.566 € | 24922-29-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3132 | 13.632 € | 24922-29-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA ZA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 3.200 € | 24922-29-2026 |
| 29. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA: MOJE TIJELO | A022124A212402 | 3237 | 20.500 € | 24922-26-2026 |
| 29. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA: MOJE TIJELO-PRVI DIO | A022124A212402 | 3222 | 8.807 € | 24922-25-2026 |
| 29. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA: MOJE TIJELO-PRVI DIO | A022124A212402 | 3237 | 7.626 € | 24922-25-2026 |
| 29. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA: MOJE TIJELO-PRVI DIO | A022124A212402 | 3239 | 3.067 € | 24922-25-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 2/2026 | A022124A212401 | 3232 | 2.107 € | 24922-17-2026 |
| 19. 5. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA GODIŠNJA | A022124A212401 | 3292 | 4.361 € | 24922-13-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3111 | 85.268 € | 24922-22-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3132 | 14.069 € | 24922-22-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3121 | 3.200 € | 24922-22-2026 |
| 11. 5. 2026. | ŠKOLOVANJE ZAPOSLENIKA | A022124A212401 | 3721 | 4.800 € | 24922-19-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.846 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | KAZALIŠNO VIJEĆE 3-4/2026 | A022124A212401 | 3291 | 1.396 € | 24922-20-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 1.225 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3234 | 826 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3238 | 658 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 526 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3237 | 465 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3431 | 233 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3231 | 217 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3295 | 210 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3225 | 114 € | 24922-21-2026 |
| 11. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3239 | 32 € | 24922-21-2026 |
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3111 | 2.871 € | 24922-12-2026 |
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3296 | 2.150 € | 24922-12-2026 |
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3433 | 1.443 € | 24922-12-2026 |
| 29. 4. 2026. | ISPLATA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | A022124A212401 | 3132 | 483 € | 24922-12-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3237 | 25.588 € | 24922-16-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3222 | 7.353 € | 24922-16-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3239 | 1.101 € | 24922-16-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA "BIJELI KLAUN" | A022124A212402 | 3233 | 959 € | 24922-16-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 86.230 € | 24922-15-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 14.228 € | 24922-15-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 3.200 € | 24922-15-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3236 | 4.000 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3223 | 2.059 € | 24922-14-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.487 € | 24922-14-2026 |