Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA

OIB 89594809853 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026112.459 €
Stavke178

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 89594809853, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.325 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132211.082 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213428 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224296 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211273 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231262 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299180 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239174 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236151 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238140 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013237102 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322593 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343160 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323344 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329335 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343323 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343415 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329412 €55
19. 6. 2026.REF. ZA NOVIGRADSKO PROLJEĆE 2026.A024109A4109023299445 €3299
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132123.604 €3212
12. 6. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026.A024109A4109073111194 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722140 €3722
12. 6. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ ŠIZ 05/2026.A024109A410907313232 €55
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132233.700 €3223
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013234995 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013221818 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013213320 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013224224 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013211207 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013231196 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013239132 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013236121 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013238104 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329978 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901323778 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901322569 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343148 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901323332 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329323 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343317 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329412 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A41090134349 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237117 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA OŽUJAK 2026A024109A41090132233.500 €3223
15. 5. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K41090142211.148 €4221
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132123.474 €3212
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A4109073111194 €55
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A410907313232 €55
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132236.700 €3223
14. 4. 2026.03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132124.259 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.