Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

OIB 90264326923 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026269.270 €
Stavke326

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90264326923, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722144 €3722
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234933 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221767 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222383 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213301 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224210 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211194 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234190 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231184 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221156 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239123 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236112 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323898 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329984 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323773 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322565 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901321361 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343145 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322443 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901321139 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323137 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323330 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323925 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323623 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329322 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323820 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329917 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343316 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323715 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322513 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329411 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134349 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134319 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132336 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132934 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134333 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134342 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132942 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T12091527311461 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812148 €3812
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132124.669 €3212
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331113.007 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033132496 €55
30. 7. 2026.USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132323.100 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234933 €55
30. 7. 2026.USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232900 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013221767 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013222383 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013213301 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013224210 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.