Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA

OIB 93567138561 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, lipanj 202632.670 €
Stavke30

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93567138561, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.071 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221879 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222602 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213344 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224243 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211221 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231210 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299154 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239141 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236119 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238114 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323783 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322579 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343153 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323337 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329323 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343317 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329412 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134349 €55
16. 6. 2026.REGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121600 €3121
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132127.942 €3212
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEKA011209A12091337224.080 €3722
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A12091337223.434 €3722
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A41090331112.834 €55
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A4109033132468 €55
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A410903321269 €55
11. 6. 2026.REF. ZA POSTAVLJANJE SKELEA024109K41090132324.085 €3232
11. 6. 2026.REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU KROVAA024109A4109013232800 €3232
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132233.250 €3223
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A4109013291698 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.