Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA

OIB 93567138561 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine881.964 €
Stavke810

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93567138561, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
22. 12. 2025.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237100 €3237
19. 12. 2025.REF. ZA SANACIJU UČIONIČKIH RADIONICAA024109K410901323282.725 €3232
19. 12. 2025.REF. ZA POPRAVAK DOTRAJALIH RADIJATORAA024109K41090132329.168 €3232
19. 12. 2025.REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU RADIONICEA024109K41090132322.475 €3232
18. 12. 2025.BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121600 €3121
17. 12. 2025.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.A024109A4109013291698 €3291
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013234972 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013221799 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013222370 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213313 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224222 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211198 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231195 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239127 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236114 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238100 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329978 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322572 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323772 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343144 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323337 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329322 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343318 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343410 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132947 €55
15. 12. 2025.ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
11. 12. 2025.PRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132127.054 €3212
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331112.527 €55
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132417 €55
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A410903321249 €55
8. 12. 2025.ENERGIJA, LISTOPAD 2025.A024109A41090132232.700 €3223
4. 12. 2025.TEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FINA024109A410901322127.582 €3221
1. 12. 2025.REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPAA024109K41090132323.495 €3232
26. 11. 2025.SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25A024109T4109023237191 €3237
25. 11. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A024109A4109013291698 €3291
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A41090331113.084 €55
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A4109033132509 €55
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A410903321272 €55
12. 11. 2025.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10/2025A024109A41090132128.894 €3212
12. 11. 2025.REF. ZA ZAMJENU VRATA ULAZNIH VRATAA024109K41090132327.285 €3232
12. 11. 2025.REF. ZA ZAMJENU VRATAA024109K41090132326.328 €3232
3. 11. 2025.ENERGIJA 09/2025.A024109A4109013223860 €3223
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013234975 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013221801 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013222368 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013213314 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013224219 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013211203 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013231192 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013239129 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.