Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ

OIB 93973093488 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine493.919 €
Stavke687

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93973093488, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321154 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323152 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329936 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323931 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323830 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323628 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323724 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322516 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323313 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343111 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329311 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134334 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132943 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134342 €55
15. 6. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A41090132228.362 €3222
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.020 €3212
29. 5. 2026.PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142212.500 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234232 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221191 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321375 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322452 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321148 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323146 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323931 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323628 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323824 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329918 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323718 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322516 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343111 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132337 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132935 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134334 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132943 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134342 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.403 €3212
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A41090132228.947 €3222
14. 4. 2026.REF. ZA STRUČNI NDZOR ZA SANACIJU PROČELJAA024109K41090132329.375 €3232
14. 4. 2026.04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A41090132228.947 €3222
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132122.113 €3212
3. 4. 2026.REF. ZA UREĐENJE ELEKTROENERG.PRIKLJUČKAA024109A410901323211.587 €3232
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234232 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221191 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321375 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322452 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321148 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323146 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323931 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323628 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323824 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.