Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ

OIB 93973093488 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine493.919 €
Stavke687

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 93973093488, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132337 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132935 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090134334 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132943 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090134342 €55
3. 2. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I RATAA024109A41090132921.086 €3292
28. 1. 2026.ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T1209053693411 €3693
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.A024109A4109013291832 €3291
16. 1. 2026.01/26.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A41090132229.031 €3222
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132122.170 €3212
17. 12. 2025.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.A024109A4109013291693 €3291
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013234235 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013221188 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901321372 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322455 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901321151 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323144 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323631 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323927 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323827 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323721 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329920 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322517 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323313 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343113 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329311 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090134335 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090134344 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132940 €55
15. 12. 2025.SMJEŠTAJ I PREHRANA 12/2025A024109A41090132228.947 €3222
15. 12. 2025.DIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A41090732211.400 €3221
11. 12. 2025.PRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132122.057 €3212
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A4109013234232 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A4109013221191 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901321375 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901322452 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901321148 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323146 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323931 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323628 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323824 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901329918 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323718 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901322516 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901343111 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090132337 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090132935 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090134334 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090132943 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090134342 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.