Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA

OIB 96928432593 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026161.863 €
Stavke152

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 96928432593, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323655 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323849 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323740 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322531 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343123 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323317 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329314 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343312 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134349 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132944 €55
19. 6. 2026.REFUND.TROŠKOVA ČIŠĆENJA MASTOLOVACAA024109K4109013232685 €3232
15. 6. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A410901322212.292 €3222
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132121.790 €3212
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234354 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221291 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213114 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322480 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321174 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323170 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323947 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323643 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323837 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329928 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323728 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322525 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343117 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323311 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132938 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134336 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132944 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134343 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132121.697 €3212
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A410901322215.052 €3222
14. 4. 2026.04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A410901322215.135 €3222
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132121.825 €3212
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234354 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221291 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013213114 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322480 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321174 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323170 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323947 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323643 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323837 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323728 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329928 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322525 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343117 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323311 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132938 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.