Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA

OIB 01292735134 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.303.634 €
Stavke889

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 01292735134, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299119 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239118 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323667 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343136 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322734 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323731 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343322 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323320 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329316 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329413 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.200 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908311110.522 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231119.231 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831321.736 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231321.523 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083212264 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212196 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908321190 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 03/26A023109A310904273115.799 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA, GRAD, 01-03/26A023109A31090432223.692 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291838 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311111.343 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311110.388 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.872 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.714 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212235 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212231 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A31090537211.080 €3721
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132234.500 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121700 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ. BORAVAK NAGRADA ZA USKRS 2026.A023109A3109023121500 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A310904273116.759 €27311
30. 3. 2026.SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČARI-02/2026.A023109T310903323787 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234829 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221480 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231178 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224171 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211146 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238138 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213130 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225127 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299119 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239118 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323667 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343136 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322734 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323731 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343322 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323320 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329316 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.