Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

OIB 01500403553 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, kolovoz 20267.567 €
Stavke21

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 01500403553, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132341.168 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221959 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213376 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224263 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211243 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231230 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239154 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236140 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238122 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013299105 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323792 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322581 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343156 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323338 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329327 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343320 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329414 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343411 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.232 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812395 €3812
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132121.842 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.