Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ JORDANOVAC

OIB 05668973495 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026441.392 €
Stavke238

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05668973495, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K3109013232793 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231361 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224348 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211296 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238281 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213263 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225258 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299242 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239240 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013236136 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343173 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322769 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323763 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343344 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323341 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329332 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329427 €55
22. 5. 2026.REF.PRIJEVOZA UČ. NA PLIVANJEA023109A31090532313.825 €3231
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132232.900 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311119.319 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831117.221 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231323.188 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090731112.035 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831321.229 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023121441 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109073132336 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212335 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212143 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310907321222 €55
12. 5. 2026.REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA023109K31090132323.915 €3232
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731112.781 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432228.896 €3222
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310902311119.142 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831115.699 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231323.159 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090731112.090 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083132940 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109073132345 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212328 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083212160 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083121100 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310907321233 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A31090231211.400 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121500 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731111.113 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237248 €3237
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.681 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221973 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.