Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

OIB 06530150163 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine988.934 €
Stavke880

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 06530150163, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322583 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329978 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323978 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323644 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343124 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322722 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323720 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343314 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323313 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329310 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132949 €55
22. 5. 2026.LOŽ ULJE ZA TRAVANJ 2026.A023109A31090132235.666 €3223
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132231.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908311114.706 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231115.960 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831322.426 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083237987 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023132983 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083212329 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212146 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A310904273114.197 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432224.078 €3222
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311114.109 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231115.840 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831322.328 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832371.975 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023132964 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083121441 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212310 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212146 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A3109053721600 €3721
9. 4. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142217.447 €4221
7. 4. 2026.REFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A31090632991.000 €3299
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132231.500 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A31090831211.300 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121300 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A310904273114.489 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237109 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234543 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221314 €55
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231225 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231117 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224112 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321196 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323891 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321385 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322583 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323978 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329978 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A310905329953 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.