Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

OIB 06530150163 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine988.934 €
Stavke880

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 06530150163, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323644 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343124 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322722 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323720 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343314 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323313 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329310 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132949 €55
23. 3. 2026.ENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.A023109A310901322314.279 €3223
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A310908311111.720 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231116.698 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090832373.920 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831321.934 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.105 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212300 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212131 €55
9. 3. 2026.SUF.PRO. RADA S DAR.UČENICIMA-2025/2026.A011209A12092232993.440 €3299
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273113.470 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A31090132911.096 €3291
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234543 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221314 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231117 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224112 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901321196 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323891 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901321385 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322583 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329978 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323978 €55
27. 2. 2026.SUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T310903323774 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323644 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343124 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322722 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323720 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343314 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323313 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329310 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132949 €55
13. 2. 2026.REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA023109K31090132325.271 €3232
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A310908311112.992 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231116.396 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090832372.755 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831322.144 €55
12. 2. 2026.AKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132231.200 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231321.055 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083121441 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212222 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212139 €55
5. 2. 2026.TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132322.178 €3232
5. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013234543 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.