Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ DR. VINKA ŽGANCA

OIB 11536369823 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202668.114 €
Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 11536369823, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.TEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132328.034 €3232
30. 7. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273117.247 €27311
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.335 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221779 €55
30. 7. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812436 €3812
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231289 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224278 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211237 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238225 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213211 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225207 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299194 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239192 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236109 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343158 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322756 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323751 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343335 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323333 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329326 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329422 €55
27. 7. 2026.REF. ZA UREĐENJE SANITARNOG ČVORAA023109K31090132328.663 €3232
27. 7. 2026.PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432222.268 €3222
24. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291
23. 7. 2026.POLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A31090132921.632 €3292
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231119.899 €55
14. 7. 2026.EU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VIIA011209T12091736932.850 €3693
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090831112.170 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A31090231322.088 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083132358 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212235 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908321238 €55
6. 7. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A3109042731115.397 €27311
6. 7. 2026.REF. ZA NABAVU KOŠEVA ZA OTPADA023109A31090132251.623 €3225

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.