Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MLADOST

OIB 26713979601 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026433.080 €
Stavke267

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 26713979601, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.406 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212381 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109073132360 €55
13. 4. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111210 €3111
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212107 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907321269 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132235.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A31090831211.400 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121500 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A310904273117.924 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237218 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.375 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013234822 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221476 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299345 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231177 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224170 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211145 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238137 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213129 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225126 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299118 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239117 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323666 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343136 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322734 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323731 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343321 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323320 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329316 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329413 €55
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.209 €3292
23. 3. 2026.REF. ZA SERVIS INSTALACIJE RASVJETEA023109K31090132322.150 €3232
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310908311114.151 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310902311110.504 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831322.335 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090731112.187 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231321.466 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083212402 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109073132361 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083211120 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310902321287 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310907321269 €55
12. 3. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A310911311165 €55
12. 3. 2026.PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A310911313211 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A310904273116.687 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291698 €3291
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013234822 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221476 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.