OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA
OIB 28957082165 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202676.766 €
Stavke33
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 7.902 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026 | A023109A310904 | 27311 | 7.363 € | 27311 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3234 | 1.308 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3221 | 763 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026 | A023109T310906 | 3812 | 436 € | 3812 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3231 | 283 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3224 | 273 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3211 | 232 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3238 | 220 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3213 | 206 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3225 | 203 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3299 | 190 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3239 | 188 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3236 | 107 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3431 | 57 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3227 | 55 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3237 | 50 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3433 | 34 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3233 | 32 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3293 | 25 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026 | A023109A310901 | 3294 | 21 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | PLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26. | A023109A310902 | 3121 | 1.488 € | 3121 |
| 27. 7. 2026. | REF. ZA ZAMJENU DASAKA NA STOLOVIMA I KLUPAMA | A023109K310901 | 3232 | 6.509 € | 3232 |
| 27. 7. 2026. | SUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026. | A023109A310904 | 3222 | 4.210 € | 3222 |
| 23. 7. 2026. | POLICE OSIGURANJA 1.KVARTAL | A023109A310901 | 3292 | 780 € | 3292 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310908 | 3111 | 13.717 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310902 | 3111 | 9.473 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310908 | 3132 | 2.263 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310902 | 3132 | 2.068 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310908 | 3212 | 269 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | PLAĆA ZA 06/2026 | A023109A310902 | 3212 | 93 € | 55 |
| 7. 7. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-05/26. | A023109A310904 | 27311 | 15.767 € | 27311 |
| 3. 7. 2026. | SUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026. | A023109T310903 | 3237 | 180 € | 3237 |