Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA

OIB 28957082165 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026409.077 €
Stavke218

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 28957082165, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213198 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225194 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299182 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239180 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013236102 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343155 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322752 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323748 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343333 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323331 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329324 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329421 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908311114.168 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310902311111.726 €55
14. 5. 2026.SISTEMATSKI - 3.- 4.2026. - 29 DJELATNIKAA023109A31090132364.640 €3236
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831322.338 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231321.935 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083212259 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212114 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731116.266 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432224.927 €3222
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311113.996 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231119.807 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831322.309 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.618 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212243 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212115 €55
3. 4. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.129 €3292
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132234.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A31090831211.000 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731115.266 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237187 €3237
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532316.750 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.263 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221731 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231272 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224261 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211222 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238211 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213198 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225194 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299182 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239180 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236102 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343155 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322752 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323748 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.