Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ RETKOVEC

OIB 32430086141 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine2.151.950 €
Stavke986

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 32430086141, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
22. 7. 2025.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K310901422111.297 €4221
15. 7. 2025.SUF.PROJ.STP-TEHNIČARI SVIBANJ 2025.A023109T3109033237178 €3237
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A310902311113.408 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090231322.212 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090831111.472 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109023212245 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083132243 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109023121221 €55
11. 7. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORDIN.-FAZA VII 06./25.A011209T12091736937.801 €3693
11. 7. 2025.PLAĆA 6/25 GRAĐANSKI ODGOJ-ZAGA023109A3109113111390 €55
11. 7. 2025.PLAĆA 6/25 GRAĐANSKI ODGOJ-ZAGA023109A310911313264 €55
8. 7. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.A023109A31090132393.000 €3239
7. 7. 2025.PRIJEVOZ ŽUTI BUS-05/2025.A023109A31090132313.284 €3231
4. 7. 2025.PREHRANA UČENIKA-05/2025.A023109A3109042731118.349 €27311
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132341.695 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013221981 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013231364 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013224351 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013211299 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013238283 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013213265 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013225261 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013299244 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013239242 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013236137 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901343174 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901322770 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901323764 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901343344 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901323342 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901329332 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901329428 €55
24. 6. 2025.SISTEMATSKI - 3.2025.- 29 DJELATNIKAA023109A31090132364.640 €3236
23. 6. 2025.SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.A023109A310904322212.016 €3222
20. 6. 2025.EU PUN FAZA VII. REGRES 25A023109T31090831212.100 €3121
17. 6. 2025.REGRES ZA 2025. GODINUA023109A31090231212.100 €3121
17. 6. 2025.REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVIA023109A3109083121600 €3121
13. 6. 2025.GRAĐANSKI ODGOJ 05/2025A023109A3109113111258 €55
13. 6. 2025.GRAĐANSKI ODGOJ 05/2025A023109A310911313243 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A310902311114.188 €55
12. 6. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII 5/25A011209T12091736938.390 €3693
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090231322.341 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090831111.559 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109083132257 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109023212245 €55
11. 6. 2025.ENERGIJA ZA TRAVANJ 2025.A023109A31090132232.500 €3223
11. 6. 2025.POTROŠNI MAT. U ŠK.GOD.24/25.-POMOČNICI U NASTAVIA011209T1209173693240 €3693
10. 6. 2025.PREHRANA UČENIKA-MINIST.ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109042731119.596 €27311
9. 6. 2025.REF. ZA SERVIS INSTALACIJE RASVJETEA023109K31090132322.859 €3232
6. 6. 2025.04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARIA023109T3109033237170 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.