Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ŽUTI BRIJEG

OIB 36955576207 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026286.195 €
Stavke31

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36955576207, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.REF. ZA SANACIJU KUHINJE-II.PSA023109K3109013232196.871 €3232
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731114.662 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237192 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.387 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221803 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231298 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224287 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211244 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238232 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213217 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225213 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299200 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239198 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236112 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343160 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322757 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323752 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343336 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323334 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329326 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329423 €55
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132924.645 €3292
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908311130.374 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311115.633 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831325.012 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231322.556 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212346 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908321238 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A3109042731110.463 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291832 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.