Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ŽUTI BRIJEG

OIB 36955576207 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 20261.215.135 €
Stavke225

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36955576207, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221803 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231298 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224287 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211244 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238232 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213217 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225213 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299200 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239198 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013236112 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343160 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322757 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323752 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343336 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323334 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329326 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329423 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132234.500 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908311133.574 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310902311115.007 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831325.540 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231322.476 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083212898 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212346 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731114.466 €27311
24. 4. 2026.REFUND.TROŠK.ZA NATJECANJE I SMOTREA023109A31090532993.681 €3299
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A310904322210.231 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291693 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311132.519 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311115.477 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831325.366 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.577 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832121.833 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212346 €55
3. 4. 2026.REFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A31090632992.000 €3299
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132237.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A31090831212.700 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A31090231211.100 €3121
31. 3. 2026.REF. ZA SANACIJU KUHINJE-II.PSA023109K3109013232196.871 €3232
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731114.662 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237192 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.387 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221803 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231298 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224287 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211244 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238232 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213217 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225213 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299200 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.