Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SESVETE

OIB 47340618999 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine2.180.394 €
Stavke962

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 47340618999, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090831115.127 €55
13. 11. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII-10/25A011209T12091736932.691 €3693
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090231322.117 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090232121.010 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109083132846 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109023121567 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109083121441 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109083212102 €55
6. 11. 2025.PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25A023109A3109042731118.887 €27311
31. 10. 2025.AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A31090132237.000 €3223
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A31090132341.658 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013221960 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013231356 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013224343 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013211292 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013238277 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013213260 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013225255 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013299239 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013239237 €55
31. 10. 2025.STP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237187 €3237
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013236134 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343172 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901322769 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323762 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343343 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323341 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329332 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329427 €55
27. 10. 2025.NAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.A023109A310903372229.732 €3722
20. 10. 2025.INTERLIBER-2025.A023109K31090142411.652 €4241
17. 10. 2025.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231450 €3231
14. 10. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25A023109T310908311113.728 €55
14. 10. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25A011209T12091736932.566 €3693
14. 10. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25A023109T3109083121441 €55
14. 10. 2025.PRIJEVOZ KOLOVOZ 2025.A023109A310901323177 €3231
14. 10. 2025.PRIJEVOZ SRPANJ 2025.A023109A310901323177 €3231
14. 10. 2025.PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2025.A023109A310901323177 €3231
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A310902311112.926 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090831114.242 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090231322.133 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090231211.628 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109023212751 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083132700 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083212115 €55
7. 10. 2025.REF.ZA PRIJEVOZ U ŠUPA023109A31090632991.200 €3299
3. 10. 2025.NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05,06 I 07 2025A023109A3109013291618 €3291
2. 10. 2025.NABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025A023109A310903372256.669 €3722
30. 9. 2025.AK. MT. ZA 09/2025.A023109A31090132341.658 €55
30. 9. 2025.AK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013221960 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.