Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ STENJEVEC

OIB 48482170643 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.773.679 €
Stavke1.069

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 48482170643, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 11. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII-10/25A011209T12091736938.527 €3693
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090831118.405 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090231117.384 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090831321.387 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090731111.250 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090231321.218 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A3109023212610 €55
13. 11. 2025.PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25A023109A3109113111598 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A3109083212268 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A3109073132206 €55
13. 11. 2025.PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25A023109A310911313299 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A310907321295 €55
6. 11. 2025.PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25A023109A3109042731115.649 €27311
31. 10. 2025.AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A31090132233.500 €3223
31. 10. 2025.ŠK.SH.VOĆE, POV,MLIJ, PROIZ, 25/26 1. AKA011209T12090536932.999 €3693
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A31090132341.428 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013221827 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013231307 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013224295 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013211251 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013238239 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013213224 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013225219 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013299206 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013239204 €55
31. 10. 2025.STP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237146 €3237
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013236115 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343162 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901322759 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323754 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343337 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323335 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329327 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329423 €55
24. 10. 2025.STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAA023109A3109083213648 €3213
23. 10. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25A023109A3109013291257 €3291
20. 10. 2025.INTERLIBER-2025.A023109K31090142411.349 €4241
15. 10. 2025.REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA023109K31090132325.885 €3232
14. 10. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25A011209T12091736937.784 €3693
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090231117.317 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090831114.059 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090231321.207 €55
13. 10. 2025.VKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A31090731111.196 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083132670 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109023212565 €55
13. 10. 2025.VKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A3109073132197 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083212136 €55
13. 10. 2025.VKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A310907321271 €55
7. 10. 2025.REF.ZA PRIJEVOZ U ŠUPA023109A31090632994.160 €3299
3. 10. 2025.SISTEMATSKI- 8..2025.- 22 DJELATNIKAA023109A31090132363.476 €3236

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.