Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ŠPANSKO ORANICE

OIB 48787627264 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026539.718 €
Stavke246

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 48787627264, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132341.581 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221915 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231340 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224327 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211278 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238264 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213248 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225243 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299228 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239226 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236128 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343169 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322765 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323760 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343341 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323339 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329330 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329426 €55
22. 5. 2026.REF.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODIA023109A31090532312.250 €3231
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132236.300 €3223
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310902311114.656 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310908311112.216 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090231322.418 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090731112.132 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A31090831322.016 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212423 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109073132352 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109073212246 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212192 €55
12. 5. 2026.PUN PLAĆA 04/26A023109A310908321130 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A3109042731120.079 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432228.112 €3222
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310902311114.049 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A310908311112.334 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090731112.138 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090231322.053 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A31090831322.035 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083121441 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109023212438 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109073132353 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109073212285 €55
13. 4. 2026.PLAĆA 03.2026.A023109A3109083212192 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A31090537211.280 €3721
7. 4. 2026.SISTEMATSKI- 2.-3.2026.- 45 DJELATNIKAA023109A31090132367.200 €3236
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322311.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A31090831211.100 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121900 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731121.073 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237193 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.