Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MALEŠNICA

OIB 50582521257 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine2.682.002 €
Stavke1.073

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 50582521257, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
4. 12. 2025.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25.A023109A3109042731129.342 €27311
2. 12. 2025.PUN/STR.KOM.POS.FAZA VII DAR DJECIA023109T3109083121900 €3121
27. 11. 2025.SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25A023109T3109033237188 €3237
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A310902311122.520 €55
13. 11. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII-10/25A023109T310908311112.486 €3111
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090231323.417 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090731113.276 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090831113.133 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A31090231212.925 €55
13. 11. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII-10/25 ZA 10/2025A011209T12091736932.358 €3693
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A3109073132540 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A3109083132517 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A3109023212441 €55
13. 11. 2025.PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25A023109A3109113111129 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A3109083212115 €55
13. 11. 2025.PLAĆA-10/2025.A023109A310907321238 €55
13. 11. 2025.PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25A023109A310911313221 €55
7. 11. 2025.REF ZA UGRADNJU NOVIH KLIMA UREĐAJAA023109K31090132323.160 €3232
6. 11. 2025.PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25A023109A3109042731121.698 €27311
4. 11. 2025.PUN STRUČ KOM. POS F VII ISPL DNEV 25/26A011209T120917369390 €3693
31. 10. 2025.AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A310901322310.000 €3223
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A31090132341.815 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A31090132211.050 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013231390 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013224375 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013211320 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013238303 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013213284 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013225279 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013299261 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013239259 €55
31. 10. 2025.STP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237192 €3237
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013236147 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343179 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901322775 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323768 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343347 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323345 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329335 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329429 €55
27. 10. 2025.NAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.A023109A310903372297.554 €3722
27. 10. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE ZA RUJAN 2025A023109A31090132391.950 €3239
20. 10. 2025.INTERLIBER-2025.A023109K31090142411.880 €4241
17. 10. 2025.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231675 €3231
14. 10. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25A011209T120917369313.996 €3693
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 9/2025A023109A310902311121.518 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 9/2025A023109A31090231323.213 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 9/2025A023109A31090831112.996 €55
13. 10. 2025.VKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A31090731111.867 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 9/2025A023109A3109023121600 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.