Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MATE LOVRAKA

OIB 52960882634 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026636.974 €
Stavke237

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 52960882634, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.587 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221919 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231341 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224328 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211279 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238265 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213248 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225244 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299229 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239227 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236128 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343169 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322766 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323760 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343341 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323339 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329330 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329426 €55
23. 3. 2026.REF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA ZAMJENU VANJSKE STOLARIJEA023109K31090132322.300 €3232
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736938.909 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908311120.077 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311111.028 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831323.313 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090832372.100 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231321.820 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212462 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212185 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A3109042731115.631 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09,10,12/25A023109A31090132911.693 €3291
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.587 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221919 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231341 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224328 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211279 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238265 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213248 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225244 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299229 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239227 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237174 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013236128 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343169 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322766 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323760 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343341 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323339 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329330 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329426 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A310908311121.715 €55
12. 2. 2026.PLAĆA 01.2026.A023109A310902311112.342 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.