Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA

OIB 54281445057 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.545.449 €
Stavke1.040

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 54281445057, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 11. 2025.EU PUN PLAĆA I KOOR.-FAZA VII 10/25A023109T310908321238 €55
6. 11. 2025.PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25A023109A310904273119.794 €27311
3. 11. 2025.NABAVA I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 09/25A023109A31090432221.318 €3222
31. 10. 2025.AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A31090132234.500 €3223
31. 10. 2025.ŠK.SH.VOĆE POV MLIJ PROIZ, 25/26 1. AKONA011209T12090536933.272 €3693
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A31090132341.050 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013221608 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013231226 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013224217 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013211185 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013238175 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013213164 €55
31. 10. 2025.STP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237162 €3237
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013225161 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013299151 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013239150 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323685 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343146 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901322743 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323740 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343327 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323326 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329320 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329417 €55
23. 10. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25A023109A3109013291202 €3291
20. 10. 2025.INTERLIBER-2025.A023109K3109014241884 €4241
14. 10. 2025.EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25A011209T12091736931.763 €3693
14. 10. 2025.PRIJEVOZ KOLOVOZ 2025.A023109A3109013231289 €3231
14. 10. 2025.PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2025.A023109A3109013231289 €3231
14. 10. 2025.PRIJEVOZ SRPANJ 2025.A023109A3109013231287 €3231
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A310908311110.551 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090231117.257 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090831321.741 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A31090231321.197 €55
13. 10. 2025.VKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A3109073111873 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083212512 €55
13. 10. 2025.PLAĆA ZA 09 2025A023109A3109023212277 €55
13. 10. 2025.VKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A3109073132144 €55
7. 10. 2025.REF. ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJEA023109A3109053231450 €3231
2. 10. 2025.NABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025A023109A310903372257.169 €3722
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A31090132341.050 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013221608 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013231226 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013224217 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013211185 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013238175 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013213164 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013225161 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013299151 €55
30. 9. 2025.AK.MT.09/2025.A023109A3109013239150 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.