OŠ SESVETSKA SELA
OIB 55295688261 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.897.176 €
Stavke1.031
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310902 | 3132 | 1.564 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310908 | 3132 | 931 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310907 | 3132 | 406 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310902 | 3212 | 178 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310908 | 3212 | 38 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA 01/2026. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTAL | A023109A310901 | 3232 | 5.523 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3234 | 1.378 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3221 | 797 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3231 | 296 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3224 | 285 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3211 | 243 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3238 | 230 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3213 | 216 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3225 | 212 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3299 | 198 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3239 | 197 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3236 | 111 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3431 | 60 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3227 | 57 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3237 | 52 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3433 | 36 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3233 | 34 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3293 | 26 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3294 | 22 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25. | A023109A310901 | 3231 | 6.182 € | 3231 |
| 30. 1. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25. | A023109T310903 | 3237 | 121 € | 3237 |
| 29. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11/2025. | A023109A310901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 28. 1. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 12./2025. | A023109A310904 | 27311 | 13.397 € | 27311 |
| 23. 1. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026. | A023109A310901 | 3223 | 8.000 € | 3223 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3111 | 1.610 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3111 | 656 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310907 | 3132 | 321 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3132 | 266 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3132 | 144 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310908 | 3212 | 38 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310907 | 3212 | 27 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025. | A023109A310902 | 3212 | 6 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025. | A023109T310903 | 3237 | 185 € | 3237 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA DR.OBRAZ.MATER-3.KRUG 2025. | A023109A310903 | 3722 | 46 € | 3722 |
| 22. 12. 2025. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA PROSINAC 2025. | A023109A310901 | 3223 | 7.000 € | 3223 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA SANACIJU PROČELJA | A023109K310901 | 3232 | 11.455 € | 3232 |
| 19. 12. 2025. | SUF. PREHRANE GRAD RUJAN-PROSINAC 2025. | A023109A310904 | 3222 | 8.338 € | 3222 |
| 18. 12. 2025. | PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025 | A023109T310908 | 3121 | 2.100 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025-POM. U NASTAVI | A023109A310908 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | PUN-REGRES 2025. | A023109A310908 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | VIKEND.U SPORT DV-BOŽIĆNICA 2025 | A023109A310907 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | PRODUŽENI BORAVAK-BOŽIĆNICA 2025. | A023109A310902 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310902 | 3111 | 9.428 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11/2025. | A023109A310908 | 3111 | 4.055 € | 55 |