Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG

OIB 59975062998 · A011209T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026357.510 €
Stavke227

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 59975062998, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221416 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231154 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224149 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211126 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238120 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213112 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225110 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299103 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239102 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323658 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343131 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322730 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323727 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343319 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323318 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329314 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329412 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132234.800 €3223
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T120917369316.939 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231119.776 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831112.237 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231321.613 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083132369 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212180 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908321277 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A310904273116.244 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA, GRAD, 01-03/26A023109A31090432224.394 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291698 €3291
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T120917369314.897 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231119.473 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831114.032 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.563 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083132665 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212184 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212122 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902312164 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A3109053721600 €3721
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121600 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121600 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121300 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A310904273116.967 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237133 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234718 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221416 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231154 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224149 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211126 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238120 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213112 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.