Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ GRANEŠINA

OIB 60990397054 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026483.024 €
Stavke221

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 60990397054, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299248 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239246 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013236139 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343175 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322771 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323765 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343345 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323342 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329333 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329428 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132234.500 €3223
18. 5. 2026.REF.TR.PRIJEVOZA UČENIKA NA PLIVANJEA023109A31090532317.000 €3231
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231119.910 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831119.903 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231321.635 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831321.634 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083212284 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212231 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908321190 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731121.855 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432227.000 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A31090132911.675 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831119.842 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231119.781 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.624 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231321.614 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023121441 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212289 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212231 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132239.000 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121900 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121700 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731122.837 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237182 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.722 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221997 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231370 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224356 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211303 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238288 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213270 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225265 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299248 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239246 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236139 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343175 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322771 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323765 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343345 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323342 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.