Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ GRANEŠINA

OIB 60990397054 · A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.952.583 €
Stavke901

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 60990397054, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2025.PREHRANA UČENIKA 06/25A023109A3109042731111.132 €27311
28. 7. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132391.500 €3239
25. 7. 2025.IZRADA PROCJENE I PLANA SIGURNOSTI U ŠK.A023109A31090132371.500 €3237
24. 7. 2025.ENERGIJA-05-06/2025.A023109A31090132234.500 €3223
22. 7. 2025.REF. ZA ZAMJENU ULAZNIH VRATAA023109K310901323210.868 €3232
15. 7. 2025.SUF.PROJ.STP-TEHNIČARI SVIBANJ 2025.A023109T3109033237160 €3237
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A310902311114.019 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090831118.173 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090831321.349 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090231321.326 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083121441 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109023212289 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083212231 €55
14. 7. 2025.PLAĆA ZA 06.2025.A023109A310908321160 €55
8. 7. 2025.ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.A023109A31090132392.750 €3239
4. 7. 2025.PREHRANA UČENIKA-05/2025.A023109A3109042731117.137 €27311
30. 6. 2025.REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUPA023109A31090532316.000 €3231
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132341.722 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013221997 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013231370 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013224356 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013211303 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013238288 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013213270 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013225265 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013299248 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013239246 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013236139 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901343175 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901322771 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901323765 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901343345 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901323342 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901329333 €55
30. 6. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901329428 €55
23. 6. 2025.SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.A023109A310904322213.236 €3222
17. 6. 2025.REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVIA023109A31090831212.400 €3121
17. 6. 2025.REGRES ZA 2025. GODINUA023109A31090231212.100 €3121
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A310902311112.522 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090831118.593 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090831321.418 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090231321.100 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109023212302 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109083212219 €55
12. 6. 2025.- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109083211210 €55
11. 6. 2025.ENERGIJA-04/2025A023109A31090132234.500 €3223
10. 6. 2025.PREHRANA UČENIKA-MINIST.ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109042731118.424 €27311
9. 6. 2025.REF. ZA NABAVU KOSILICE I TRIMERAA023109K31090142271.306 €4227
6. 6. 2025.04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARIA023109T3109033237147 €3237
2. 6. 2025.BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.A011209T120915273111.916 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.