Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MARKUŠEVEC

OIB 62873946841 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 2026196.727 €
Stavke41

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 62873946841, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE- III.KVARTALA023109A31090132328.193 €3232
30. 7. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273116.929 €27311
30. 7. 2026.REFUND.ZA ORG. 23.SMOTRE UČENIČKIH ZADRUGA GRADA ZAGREBAA023109A31090532993.118 €3299
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.369 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221799 €55
30. 7. 2026.BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812366 €3812
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231297 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224285 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211243 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238230 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213216 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225212 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299199 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239197 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013236112 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343160 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322757 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323752 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343336 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323334 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329326 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329422 €55
27. 7. 2026.SUF.PREHRANA GRAD ZA 4-6 MJ 2026A023109A31090432223.269 €3222
27. 7. 2026.REF. ZA SANACIJU KROVIŠTA DVORANE-RAZLIKA ŠTETEA023109K31090132322.850 €3232
23. 7. 2026.POLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292774 €3292
20. 7. 2026.REF.TROŠK. ZA NATJECANJA I SMOTREA023109A31090532992.569 €3299
17. 7. 2026.REF. TROŠK.PRIJEVOZA UČ. NA PLIVANJE 25/26A023109A31090532317.000 €3231
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A310908311110.270 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231115.974 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731114.233 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.695 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231321.499 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132699 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212308 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212213 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083211160 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A310907321277 €55
6. 7. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A023109A3109042731110.736 €27311
3. 7. 2026.SUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.A023109T3109033237229 €3237
2. 7. 2026.REF. ZA SANACIJU KUHINJE - VI.PRIVA023109K310901323294.891 €3232
2. 7. 2026.REF. ZA SANACIJU KUHINJE - V.PRIVA023109K310901323226.230 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.