Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MARKUŠEVEC

OIB 62873946841 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026780.569 €
Stavke248

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 62873946841, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121200 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731113.775 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237244 €3237
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.412 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221817 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231304 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224292 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211249 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238236 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213221 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225217 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299203 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239202 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013236114 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343161 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322758 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323753 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343337 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323335 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329327 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329423 €55
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.682 €3292
13. 3. 2026.REF. ZA NABAVU INTERAKTIVNIH EKRANAA023109K310901422111.245 €4221
13. 3. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K310901422111.091 €4221
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311111.718 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831118.541 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090731114.191 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231214.138 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231321.934 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831321.409 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109073132692 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212308 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212269 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02./2026.A023109A310907321277 €55
6. 3. 2026.REF. ZA SANACIJU KUHINJE - II PSA023109K310901323226.880 €3232
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A3109042731110.008 €27311
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132341.412 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221817 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231304 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224292 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211249 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238236 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213221 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225217 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299203 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239202 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237167 €3237
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013236114 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343161 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.