Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ KUSTOŠIJA

OIB 68487984198 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026366.607 €
Stavke237

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 68487984198, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221694 €55
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K3109014221500 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231258 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224248 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211211 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238200 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213188 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225184 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299173 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239171 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323697 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343152 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322750 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323745 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343331 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323329 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329323 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329419 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310902311113.631 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831114.992 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090731112.270 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231322.249 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083132824 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109073132375 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212294 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083212245 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310907321215 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731112.168 €27311
24. 4. 2026.REFUNDACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA HRANEA023109A3109053231175 €3231
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432227.356 €3222
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311113.591 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831114.938 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090731112.272 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.243 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083132815 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109073132375 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212306 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212235 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907321215 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132234.500 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121400 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731113.130 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237144 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.198 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221694 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231258 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224248 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.