Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

OIB 68971787775 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026456.235 €
Stavke228

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 68971787775, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239182 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013236103 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343155 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322753 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323748 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343333 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323331 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329324 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329421 €55
22. 5. 2026.REF.PRIJEVOZA ZA ŠKOLU U PRIRODIA023109A31090532314.750 €3231
22. 5. 2026.SISTEMATSKI - 5.2026.- 1 DJELATNIKA023109A3109013236160 €3236
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132235.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311116.878 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831117.930 €55
14. 5. 2026.SISTEMATSKI - 4.2026. - 30 DJELATNIKAA023109A31090132364.800 €3236
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.785 €55
14. 5. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142211.504 €4221
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831321.308 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083237409 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212321 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212192 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083211120 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731114.893 €27311
24. 4. 2026.REFUND.TROŠK.ZA NATJECANJE I SMOTREA023109A310905329913.220 €3299
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432228.378 €3222
20. 4. 2026.REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K31090132327.050 €3232
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291558 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A310902311115.087 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831116.989 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231322.489 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831321.153 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090832371.124 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083121441 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023121441 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212268 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083212178 €55
3. 4. 2026.REF.FIN.PROMOTIVNIH MAT.-LIDRANO 2026.A023109A31090532993.636 €3299
3. 4. 2026.ČIŠĆENJE SEPARATORA MASNOĆE(MASTOLOVCA)A023109K3109013232712 €3232
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132237.000 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A31090231211.000 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121800 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731115.662 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237181 €3237
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.274 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221737 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231274 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224264 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211224 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238213 €55
27. 3. 2026.MAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213199 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.