Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ PREČKO

OIB 69136218794 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026626.558 €
Stavke282

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 69136218794, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A310908311115.197 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A31090231323.095 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A31090831322.508 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A31090731111.085 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A3109083237699 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A3109023121567 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A3109083212522 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A3109023212269 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A3109073132179 €55
12. 3. 2026.PLAĆA-02/2026.A023109A310907323746 €55
6. 3. 2026.REF. ZA DEMONTAŽU UNUTRAŠNJIH VRATAA023109K310901323211.550 €3232
6. 3. 2026.REF. ZA NABAVU I MONTAŽU VIKTORIJA ZDENCAA023109K31090132322.976 €3232
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA- MIN.-01/2026.A023109A310904273119.450 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291838 €3291
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A31090132341.045 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013221605 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013231225 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013224216 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013211184 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013238175 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013213164 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013225161 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013299150 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A3109013239149 €55
27. 2. 2026.SUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237136 €3237
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901323684 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901343145 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901322743 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901323739 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901343327 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901323326 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901329320 €55
27. 2. 2026.MAT.TROŠKOVI-02/2026.A023109A310901329417 €55
18. 2. 2026.PREHRANA UČ.S TEŠKOĆAMA ZA 1/26A023109A310904322213 €3222
13. 2. 2026.REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K310901323211.605 €3232
13. 2. 2026.REF. ZA UGRADNJU ZDENCA "FRANCEKA"A023109K31090132328.963 €3232
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A310902311118.967 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A310908311115.569 €55
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 02/26.A023109A31090132234.500 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A31090231323.130 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A31090831322.569 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A31090731111.084 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A3109083212524 €55
12. 2. 2026.PRODUŽ.BORAVAK PLAĆA HZZO 01.2026.A023109A3109023111452 €3111
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A3109023212269 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A3109073132179 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A310907323746 €55
5. 2. 2026.TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132324.191 €3232
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132341.045 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221605 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.