Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ČUČERJE

OIB 75965702679 · A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA · kolovoz 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, kolovoz 202629.247 €
Stavke27

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 75965702679, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013234916 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221534 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231198 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013224191 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211163 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238154 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013213144 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225142 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013299133 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013239132 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323675 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343140 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322738 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323735 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343324 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323323 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329318 €55
31. 8. 2026.AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329415 €55
20. 8. 2026.SUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T310903323756 €3237
12. 8. 2026.PLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231118.694 €55
12. 8. 2026.PLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231321.434 €55
12. 8. 2026.PLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109023212154 €55
10. 8. 2026.AKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A31090831113.900 €55
10. 8. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142213.110 €4221
10. 8. 2026.AKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A3109083132700 €55
7. 8. 2026.REF. ZA POPRAVAK KROVAA023109K31090132327.500 €3232
7. 8. 2026.ENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A3109013223724 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.