Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ ČUČERJE

OIB 75965702679 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026263.476 €
Stavke229

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 75965702679, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211158 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238150 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213140 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225138 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299129 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239128 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323672 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343139 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322737 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323734 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343323 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323322 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329317 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329415 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132231.500 €3223
18. 5. 2026.REF.TR.PRIJEVOZA UČENIKA NA PLIVANJEA023109A31090532313.500 €3231
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231119.238 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831113.805 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.524 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132628 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212140 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212115 €55
8. 5. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA OŽUJAK 2026A023109A3109043222530 €3222
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A310904273118.742 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432224.257 €3222
16. 4. 2026.HRANA UZ EKO UZGOJA ZA VELJAČU 2026A023109A310904322259 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.117 €3291
14. 4. 2026.LOŽ ULJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322311.330 €3223
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231119.428 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831113.867 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231321.556 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083132638 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212136 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083212115 €55
7. 4. 2026.REFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A31090632991.000 €3299
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132232.000 €3223
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121500 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121300 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A310904273119.738 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237131 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234897 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221519 €55
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231450 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231193 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224185 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211158 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238150 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213140 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225138 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299129 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.