Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ HORVATI

OIB 76430833591 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.270.528 €
Stavke950

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 76430833591, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A31090231321.185 €55
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 02/26.A023109A31090132231.000 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A3109083121883 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A3109083212275 €55
12. 2. 2026.PLAĆA-01/2026.A023109A3109023212154 €55
6. 2. 2026.LOŽ ULJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132238.630 €3223
5. 2. 2026.TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132322.811 €3232
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013234701 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221406 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231151 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224145 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211123 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238117 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213110 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225108 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299101 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239100 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323657 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343130 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322729 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323726 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343318 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323317 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329313 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329411 €55
30. 1. 2026.SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025A023109T3109033237172 €3237
29. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA ZA 11 I 12/25.A023109A31090132911.675 €3291
28. 1. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025.A023109A310904273115.888 €27311
23. 1. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026.A023109A31090132231.000 €3223
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090831113.663 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083132604 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023111464 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212243 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023132115 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310902321219 €55
23. 12. 2025.NABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.A023109A310903372231.644 €3722
23. 12. 2025.SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025.A023109T3109033237188 €3237
22. 12. 2025.AKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025.A023109A31090132231.500 €3223
19. 12. 2025.PREHRANA, GRAD, 09-12/2025.A023109A31090432225.559 €3222
18. 12. 2025.POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025.A023109A31090831213.000 €3121
18. 12. 2025.PUN STR.KOM.POSRED FAZA VII BOŽIĆ 2025A023109T31090831212.100 €3121
18. 12. 2025.POM. U NASTAVI-REGRES 2025.A023109A31090831211.500 €3121
18. 12. 2025.PUN STRUČNO USAVRŠAVANJEA023109A3109083213600 €3213
18. 12. 2025.PUN EU DAR DJECI SV.NIKOLAA023109T3109083121200 €3121
17. 12. 2025.OŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025.A023109A31090231212.100 €3121
15. 12. 2025.PLAĆA-11/2025.¸A023109A31090831119.303 €55
15. 12. 2025.PLAĆA-11/2025.¸A023109A31090231117.422 €55
15. 12. 2025.PLAĆA-11/2025.¸A023109A31090831321.535 €55
15. 12. 2025.PLAĆA-11/2025.¸A023109A31090231321.225 €55
15. 12. 2025.PLAĆA-11/2025.¸A023109A3109083212252 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.