Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ IVER

OIB 77278617749 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026368.925 €
Stavke235

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 77278617749, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736931.486 €3693
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026.A023109A31090231321.386 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026.A023109A3109083212408 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026.A023109A3109023212231 €55
5. 2. 2026.SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTALA023109A31090132323.348 €3232
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013234835 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221483 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231180 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224173 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211147 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238140 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213131 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225128 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299120 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239119 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323668 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343136 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322735 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323731 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343322 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323321 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329316 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329414 €55
3. 2. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25.A023109A31090132316.810 €3231
3. 2. 2026.HRANA IZ EKO UZGOJA ZA 12/2025A023109A3109043222186 €3222
30. 1. 2026.SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25.A023109T310903323726 €3237
29. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025.A023109A31090132912.234 €3291
28. 1. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 12./2025.A023109A310904273118.594 €27311
28. 1. 2026.ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T12090536932.269 €3693
23. 1. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132239.000 €3223
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090831111.784 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090231111.336 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212366 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083132294 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023132171 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.