OŠ IVER
OIB 77278617749 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.496.303 €
Stavke996
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3231 | 180 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3224 | 173 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3211 | 147 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3238 | 140 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3213 | 131 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3225 | 128 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3299 | 120 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3239 | 119 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3236 | 68 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3431 | 36 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3227 | 35 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3237 | 31 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3433 | 22 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3233 | 21 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3293 | 16 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026 | A023109A310901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 22. 5. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026 | A023109A310901 | 3231 | 6.119 € | 3231 |
| 20. 5. 2026. | AKONT.ENERGIJE-04/2026 | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3111 | 9.549 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3111 | 7.728 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3132 | 1.576 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26 | A011209T120917 | 3693 | 1.478 € | 3693 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3132 | 1.018 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310908 | 3212 | 372 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN PLAĆA 04/26 | A023109A310902 | 3212 | 240 € | 55 |
| 6. 5. 2026. | PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26. | A023109A310904 | 27311 | 9.539 € | 27311 |
| 29. 4. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026 | A023109A310901 | 3231 | 7.964 € | 3231 |
| 22. 4. 2026. | SUF.PREHRANE GRAD ISPLATA ZA 01.-03.2026 | A023109A310904 | 3222 | 2.921 € | 3222 |
| 16. 4. 2026. | HRANA UZ EKO UZGOJA ZA VELJAČU 2026 | A023109A310904 | 3222 | 852 € | 3222 |
| 13. 4. 2026. | PUN PLAĆA 03/26 | A023109A310908 | 3111 | 10.068 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN PLAĆA 03/26 | A023109A310902 | 3111 | 7.632 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN PLAĆA 03/26 | A023109A310908 | 3132 | 1.661 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26 | A011209T120917 | 3693 | 1.486 € | 3693 |
| 13. 4. 2026. | PUN PLAĆA 03/26 | A023109A310902 | 3132 | 1.006 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN PLAĆA 03/26 | A023109A310908 | 3212 | 412 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN PLAĆA 03/26 | A023109A310902 | 3212 | 240 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN PLAĆA 03/26 | A023109A310902 | 3121 | 221 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | NAGRADA BALTAZAR | A023109A310905 | 3721 | 1.170 € | 3721 |
| 2. 4. 2026. | AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 1. 4. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026. | A023109A310908 | 3121 | 900 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026 | A023109A310902 | 3121 | 600 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26 | A023109T310908 | 3121 | 100 € | 3121 |
| 30. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 9.936 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI VELJAČA 2026. | A023109T310903 | 3237 | 132 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026. | A023109A310901 | 3231 | 8.007 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 3.375 € | 3231 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3234 | 835 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3221 | 483 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3231 | 180 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026. | A023109A310901 | 3224 | 173 € | 55 |